| Febrero | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/04/2015 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Marzo | | | pesos | 3.301.592 | | | | | | |  | | |
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| 16-01-2015 | Res. Exenta MP N° 40/2015 | Grabación del acto aniversario de los 50 años de la Facultad de Ciencias | 16-01-2015 | 16-01-2015 | pesos | 238.000 | Productora y servicios audivisuales NNK SPA | | | | 76323621-8 | |  | | |
| 09-03-2015 | Res. LT N° 001/2015 | Renovación de licencias computacionales | 09-03-2015 | 09-03-2015 | Dólar | 2.661,00 | CLC Bio de Dinmarca | | | | | |  | | |
| 13-03-2015 | Res. Exenta MP N° 111/2015 | Exhibición de capsulas cientificas denominadas "Ciencia para todos" por el canal de televisión CNN | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 2.975.000 | CNN Chile Canal de televisión Ltda. | | | | 76012138k | |  | | |
| 18-03-2015 | 2015038921 | Factura Electrónica Nro 1023108 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Hernan Rios | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 428 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035021 | Factura Afecta Electrónica Nro 681 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 2.412 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034722 | Factura Afecta Nro 16632 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 6.902 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034693 | Factura Afecta Electrónica Nro 1526408 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 11.112 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040505 | Doc.Pago #15005814 Rut:0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Biblioteca | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041463 | Doc.Pago #15006112 Rut:0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Bibliotrca | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038520 | Factura Afecta Electrónica Nro 2422453 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador De Agua Mfin. Oca | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038576 | Factura Afecta Nro 49351 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 12.150 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036691 | Factura Afecta Nro 3872 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sacos De Cemento Fin. Mantencion | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 13.200 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038519 | Factura Afecta Nro 3962 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 14.850 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041664 | Factura Afecta Electrónica Nro 17407 Proveedor Rut: 0966323000 Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 15.470 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041658 | Factura Afecta Nro 80364 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 16.101 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034721 | Factura Afecta Nro 16682 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 17.122 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040360 | Factura Afecta Electrónica Nro 257322 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels (Material Laboratorio) | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 18.397 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036705 | Factura Afecta Nro 24556 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Tubo Ependorf Fin. Biologia | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 18.802 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037355 | Doc.Pago #15004383 Rut:0096130031 Gastos De Correspondencia Fin. Victor Villagra | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 19.500 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038840 | Factura Afecta Nro 3971 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Sacos De Cemento Fin. Mantencion | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 19.800 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035023 | Factura Afecta Nro 3719 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Diluyente Fin. Infraestructura | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 20.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036725 | Factura Afecta Electrónica Nro 1333178 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 20.510 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035669 | Doc.Pago #15003838 Rut:0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Finanzas /Doc.Pago #15003839 Rut:0967115908 Arriendo De Purificad | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 24.216 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036728 | Factura Afecta Nro 17235 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 24.702 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036731 | Factura Afecta Electrónica Nro 1529358 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 25.687 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035425 | Factura Afecta Electrónica Nro 2407868 Proveedor Rut: 0967115908 Compra De Vasos Y Arriendo De Maquina Purificadora | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 26.320 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039296 | Factura Afecta Electrónica Nro 323440 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allend | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 27.965 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 09-03-2015 | 2015036327 | Factura Afecta Nro 3715 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 09-03-2015 | 09-03-2015 | pesos | 28.300 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043776 | Factura Afecta Electrónica Nro 35128154 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 22727363 Fin. Ecologia /Doc.Pago #15006583 Ru | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 28.510 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015044009 | Doc.Pago #15006731 Rut:0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 22729378 Fin. Biotecnologia | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 31.222 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036753 | Factura Afecta Electrónica Nro 4558 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Inach Mt 03_14 Sr. Francisco Salgado (Material D | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 31.947 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035020 | Factura Afecta Nro 5461 Proveedor Rut: 0060525811 Compra De Articulos Alimenticios Fin. Fisica | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 33.000 | Parada Barias Victor Miguel | | | | 60525811 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034717 | Factura Afecta Electrónica Nro 1525062 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 33.778 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038920 | Factura Afecta Nro 3934 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Lijadora Y Materiales Fin. Mantencion | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 34.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036834 | Factura Afecta Electrónica Nro 92584 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena. (Material D | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 34.084 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043796 | Factura Afecta Electrónica Nro 34899071 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 22713881 Fin. Bruce Cassels/Doc.Pag | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 35.228 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036727 | Doc.Pago #15004203 Rut:0965406905 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fin. Apoyo Academico A Julieta Orlando | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 35.343 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039510 | Factura Afecta Nro 151251 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez B. (Material Laboratorio | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 35.403 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015044007 | Doc.Pago #15006739 Rut:0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 22723615 Fin. Servicios Basicos | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 36.144 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039311 | Factura Afecta Electrónica Nro 2447601 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Oca/Factura Afecta Electrónica Nro | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 36.321 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034718 | Factura Afecta Nro 5619 Proveedor Rut: 0761183591 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 37.128 | Importadora Y Comercializadora Sudelab S.A. | | | | 761183591 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040512 | Factura Afecta Nro 149954 Proveedor Rut: 0787629105 Compra De Articulos Para Laboratoriofin. Peei I Vaca | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 37.604 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040362 | Factura Afecta Electrónica Nro 17403 Proveedor Rut: 096709790k Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels (Mantencion De Mueble) | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 37.942 | Cientec Instrumentos Científicos S. A. | | | | 96709790k | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039384 | Factura Afecta Electrónica Nro 46426 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Conaf Dr Bruce Cassels (Material Laboratorio) | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 38.116 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034727 | Factura Afecta Nro 2082 Proveedor Rut: 0760357170 Pago Con Proyecto Vid U Inicia Dr. Andres Marcoleta (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 39.270 | Comercializadora Biosforza Ltda | | | | 760357170 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034730 | Factura Afecta Nro 2083 Proveedor Rut: 0760357170 Pago Con Proyecto Vid U Inicia Dr. Andres Marcoleta (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 39.401 | Comercializadora Biosforza Ltda | | | | 760357170 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036683 | Factura Afecta Nro 49313 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 40.260 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 09-03-2015 | 2015036329 | Doc.Pago #15003952 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 09-03-2015 | 09-03-2015 | pesos | 40.600 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015044006 | Doc.Pago #15006740 Rut:0906350009 Cancela Telefono 22609013 Fin. Oca | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 41.087 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041123 | Factura Afecta Nro 1551 Proveedor Rut: 0122347192 Mantencion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Matematicas | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 41.650 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035424 | Factura Afecta Electrónica Nro 8238815 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 42.550 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036955 | Factura Afecta Nro 24452 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos J. Fernandez | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 42.641 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040509 | Factura Afecta Electrónica Nro 8318203 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Oca | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 42.935 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040315 | Factura Afecta Electrónica Nro 8309053 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 43.229 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037377 | Factura Afecta Nro 1542 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo De Aire Acondicionado | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 44.160 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035240 | Factura Afecta Nro 3697 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Pistola De Aire Para Pintar Y Compra De Materiales Fin. Mantencion | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 44.200 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036762 | Factura Afecta Electrónica Nro 1333162 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr. Guillermo Gonzalez (Material De Lab | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 44.266 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043806 | Doc.Pago #15006693 Rut:0906350009 Cancela Telefono 22763870 Fin. Cem | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 44.529 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038199 | Factura Afecta Electrónica Nro 1347 Proveedor Rut: 0760636207 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 44.625 | Soc. Comercializadora Glass-Lab Ltda. | | | | 760636207 | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038299 | Factura Afecta Nro 1671 Proveedor Rut: 0774284907 Compra De Arena Y Gravilla Fin. Mantencion | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 45.220 | Sociedad Comercial Fepal Limitada | | | | 774284907 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036723 | Factura Afecta Nro 2554 Proveedor Rut: 0761402927 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 45.713 | Emp. De Servicios Isidro Humberto Della Costanza Mondaca E.I.R.L | | | | 761402927 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015042604 | Factura Normal Nro 60022 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Infraaestructura | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 45.810 | Gaete Zagal Hector Fernando | | | | 39661284 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035421 | Factura Afecta Nro 3714 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Candados Scanavinni Fin. Infraestructura | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 46.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041150 | Doc.Pago #15005983 Rut:0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Post Grado /Factura Afecta Electrónica Nro 2447602 Proveedor Rut: | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 48.432 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 20-03-2015 | 2015039813 | Factura Afecta Electrónica Nro 8312937 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 20-03-2015 | 20-03-2015 | pesos | 48.496 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040511 | Factura Afecta Electrónica Nro 1530941 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin Quimicva | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 51.125 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034715 | Factura Afecta Electrónica Nro 19 Proveedor Rut: 0763828832 Pago Con Proye3cto Conaf Dr Bruce Cassels (Material Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 51.408 | Ingenieria Bioteknia Y Cia Ltda | | | | 763828832 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037376 | Factura Afecta Electrónica Nro 8309051 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Bienestar Estudiantil | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 52.058 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035489 | Factura Afecta Nro 4411 Proveedor Rut: 0047532906 Compra De Materiales Fin Mantencion | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 54.610 | Humberto Mancilla Castillo | | | | 47532906 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034691 | Factura Afecta Nro 364 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 56.168 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039503 | Factura Afecta Electrónica Nro 2436 Proveedor Rut: 0776470104 Pägo Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Chrsitian Gonzalez (Material | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 56.263 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039514 | Factura Afecta Electrónica Nro 2436 Proveedor Rut: 0776470104 Pägo Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Chrsitian Gonzalez (Material | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 56.263 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040515 | Factura Afecta Electrónica Nro 8313140 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Archivador Oficio Fin. Oca | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 56.585 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041464 | Factura Afecta Nro 80150 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 57.991 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039294 | Factura Afecta Nro 5142 Proveedor Rut: 0172860265 Compra De Oxigeno Fin. Microcopio Confocal | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 58.096 | Santoro Olea Angelo Vittorio | | | | 172860265 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015044008 | Doc.Pago #15006735 Rut:0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 32 2831422 Fin. Biologia | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 58.895 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040364 | Factura Afecta Electrónica Nro 93613 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material Laborato | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 58.905 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036956 | Factura Afecta Nro 48824 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 59.250 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 31-03-2015 | 2015044028 | Doc.Pago #15006758 Rut:0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 22712983 | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 59.860 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036730 | Factura Afecta Electrónica Nro 257532 Proveedor Rut: 0781169706 Pago Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Material De Laborator | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 60.452 | Soviquim Ltda. | | | | 781169706 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036949 | Factura Afecta Nro 801 Proveedor Rut: 0132876843 Empaste De Libros Fin. Oca | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 60.690 | Figueroa Hormazabal Luis Alfonso | | | | 132876843 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037378 | Factura Afecta Nro 3835 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructrura | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 62.220 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035026 | Factura Afecta Nro 5462 Proveedor Rut: 0060525811 Compra De Articulos Alimenticios Diplomado Neurociencias | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 63.000 | Parada Barias Victor Miguel | | | | 60525811 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037365 | Factura Afecta Nro 3870 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion/Factura Afecta Nro 3940 Proveedor Rut: 07 | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 63.120 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035022 | Factura Afecta Electrónica Nro 44764 Proveedor Rut: 0760481637 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fondos Hernan Rios | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 65.450 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036751 | Factura Afecta Electrónica Nro 45844 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Inach Rt 13_13 Dr. Carlos Areche (Material De L | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 65.450 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038518 | Factura Afecta Nro 3977 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Decanato | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 65.450 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036689 | Factura Afecta Nro 1541 Proveedor Rut: 0122347192 Servicio De Mantencion A Equipo Fin. Matematicas | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 67.830 | Rojas Valle Claudio | | | | 122347192 | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038843 | Factura Normal Nro 13568690 Proveedor Rut: 0966717505 Compra De Materiales Fin.Biologia | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 67.990 | Easy S.A. | | | | 966717505 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037371 | Factura Afecta Electrónica Nro 4010 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 68.901 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039310 | Factura Afecta Nro 3986 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Finanzas | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 69.613 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034729 | Factura Afecta Electrónica Nro 1524913 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr. Carlos Areche (Material De Laborato | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 69.845 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015037018 | Factura Afecta Nro 3903 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 70.500 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040504 | Factura Afecta Nro 79723 Proveedor Rut: 0966910704 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Peeii. Vaca Quimica | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 70.662 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041660 | Factura Afecta Nro 3297 Proveedor Rut: 0761900668 Impresos Fin. Oca | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 70.805 | Servicios De Impresion Waldo Vargas Ravanal E.I.R.L | | | | 761900668 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040514 | Factura Afecta Electrónica Nro 8313141 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 70.932 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037366 | Factura Afecta Electrónica Nro 2948 Proveedor Rut: 0774539107 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 73.365 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034723 | Factura Afecta Electrónica Nro 1525355 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 73.928 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015037019 | Factura Afecta Nro 1298 Proveedor Rut: 0762934701 Compra De Pendrive Fin. Oca | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 74.351 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039506 | Factura Afecta Electrónica Nro 3569 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Material | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 74.720 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038515 | Factura Afecta Nro 49346 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Mantencion | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 75.510 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035242 | Factura Afecta Electrónica Nro 1521552 Proveedor Rut: 0806212008 Servicio Tecnico Fin. Quimica | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 77.350 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036680 | Factura Afecta Nro 8601 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 78.540 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036704 | Factura Afecta Nro 4487 Proveedor Rut: 0047532906 Compra De Materiales Para Bien Inmueble Fin. Mantencion | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 78.920 | Humberto Mancilla Castillo | | | | 47532906 | | | | |
| 06-03-2015 | 2015036156 | Factura Afecta Nro 1126 Proveedor Rut: 052003059k Suministro Para Mantencion De Equipo Aire Aconsicionado Fin. Biologia | 06-03-2015 | 06-03-2015 | pesos | 80.444 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 52003059k | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036950 | Factura Afecta Nro 1137 Proveedor Rut: 052003059k Limpieza Y Mantencion De Inyector De Aire Fin. Biologia | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 80.444 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 52003059k | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034716 | Factura Afecta Nro 16861 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 81.456 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041141 | Factura Afecta Electrónica Nro 2435 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 82.467 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037871 | Doc.Pago #15004720 Rut:0966899700 Compra De Disco Duro Fin. Oca | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 82.907 | Computacion Integral S.A. | | | | 966899700 | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040359 | Factura Afecta Nro 482 Proveedor Rut: 076189644k Pago Con Proyecto Corfo Dr Guillermo Gonzalez (Material Laboratorio) | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 83.300 | Vipure Agua Limitada | | | | 76189644k | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041149 | Factura Afecta Electrónica Nro 8312938 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Matematicas | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 83.674 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036952 | Factura Afecta Nro 3818 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion/Factura Afecta Nro 3739 Proveedor Rut: 07 | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 83.750 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039306 | Factura Afecta Nro 8605 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034695 | Factura Afecta Nro 359 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 85.585 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041666 | Factura Afecta Nro 24128 Proveedor Rut: 0779191400 Compra De Materiales Fin. Matematicas | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 85.609 | Abaflex Ltda. | | | | 779191400 | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037868 | Factura Afecta Electrónica Nro 3969 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 86.632 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040626 | Factura Afecta Electrónica Nro 93582 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material Laborato | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 87.465 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034692 | Factura Afecta Electrónica Nro 92517 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Material Laborato | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 88.060 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036761 | Factura Afecta Electrónica Nro 1332805 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr.Guillermo Gonzalez (Material De Lab | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 88.531 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038841 | Factura Afecta Nro 49350 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Mallas Fin. Infraestructura | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 88.600 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041656 | Factura Afecta Nro 49421 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 88.600 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039502 | Factura Afecta Electrónica Nro 3484 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Material | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 88.813 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039509 | Factura Afecta Electrónica Nro 3484 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Material | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 88.813 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034719 | Factura Afecta Nro 16826 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 88.936 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043780 | Factura Afecta Nro 802 Proveedor Rut: 009145260k Mantencion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Biotecnologia | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 89.250 | Chamorro Polanco Antonio | | | | 9145260k | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039308 | Factura Afecta Nro 22310 Proveedor Rut: 0857588002 Servicio De Lavado Y Abrillantado Fin. Biologia | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 90.440 | Servicios Generales De Aseo Y | | | | 857588002 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039500 | Factura Afecta Electrónica Nro 153 Proveedor Rut: 0771000509 Pago Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena (Mantención De Biene | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 91.392 | Sans E Hijos Ltda. | | | | 771000509 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037381 | Factura Afecta Nro 22307 Proveedor Rut: 0857588002 Servicio De Lavado Encerado Y Abrillantado De Pisos Y Duros En Areas Comunes | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 91.630 | Servicios Generales De Aseo Y | | | | 857588002 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040510 | Factura Afecta Nro 8609 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 91.630 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041460 | Factura Afecta Nro 8620 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 91.630 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038839 | Doc.Pago #15005088 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 91.810 | Comite De Agua Rural Las Balsas | | | | 657158607 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034720 | Factura Afecta Electrónica Nro 1525683 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 92.304 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035024 | Factura Afecta Electrónica Nro 160 Proveedor Rut: 076268117k Reparacion De Microondas Fin. Quimica | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 92.315 | Vsa Spa. | | | | 76268117k | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041661 | Factura Afecta Electrónica Nro 166 Proveedor Rut: 076268117k Calibracion Sensores Microonda Fin. Quimica | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 92.315 | Vsa Spa. | | | | 76268117k | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035494 | Factura Afecta Nro 1742 Proveedor Rut: 0057625031 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fip Subpesca V. Montecinos | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 94.010 | Uribe Quiroz Luz Tamara | | | | 57625031 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036729 | Factura Afecta Electrónica Nro 1528142 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 94.531 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043755 | Doc.Pago #15006682 Rut:0906350009 Cancela Cuenta De Telefonos 22713888 | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 94.607 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038201 | Factura Afecta Nro 149751 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 94.661 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036724 | Factura Afecta Nro 17242 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 95.545 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039303 | Factura Afecta Electrónica Nro 1530998 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. J. Orlando | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 95.785 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035239 | Factura Afecta Nro 5463 Proveedor Rut: 0060525811 Compra De Articulos Alimenticios Fin. Extension | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 96.000 | Parada Barias Victor Miguel | | | | 60525811 | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038206 | Factura Afecta Nro 149555 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 96.229 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043738 | Doc.Pago #15006673 Rut:0884170001 Transporte De Pasajero Fin. Facultad | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 96.433 | Sky Airline S.A. | | | | 884170001 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035153 | Factura Exenta Electrónica Nro 1942184 Proveedor Rut: 0898622002 Compra De Pasajes Aereos Fin Post Grado | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 96.986 | Latam Airlines Group S.A. | | | | 898622002 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038514 | Factura Afecta Nro 7681 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Cinta Olympia Y Toner Fin. Secretaria Deestudios | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 97.842 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041148 | Factura Afecta Electrónica Nro 27758 Proveedor Rut: 0777006908 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Pre Grado | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 99.189 | Amilab Articulos Medicos Y De Laboratorios Ltda. | | | | 777006908 | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038205 | Factura Afecta Electrónica Nro 92755 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Labpratorio) | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 99.344 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036752 | Factura Afecta Electrónica Nro 2279 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Rt 13_13 Dr. Carlos Areche (Material De La | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 99.764 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040671 | Factura Afecta Nro 6684 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Quimica | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 101.031 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038575 | Factura Afecta Nro 7698 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 102.292 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041663 | Factura Afecta Nro 7750 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Secretaria De Estudios Fin. Secretaria De Estudios | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 102.496 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039507 | Factura Afecta Nro 151196 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Chrsitain Gonzalez B. (Material Laborat | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 102.503 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041461 | Factura Afecta Nro 1338 Proveedor Rut: 0762934701 Compra De Impresora Laser Fin. Oca | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 102.626 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035492 | Factura Afecta Electrónica Nro 3894 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead M. Allende | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 102.816 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036833 | Factura Afecta Electrónica Nro 45757 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Idea Dra. Lorena Norambuena (Material De | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 102.816 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040361 | Factura Afecta Electrónica Nro 1530959 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Dr Carlos Areche (Material Laboratorio) | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 103.304 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038513 | Factura Afecta Nro 1309 Proveedor Rut: 0762934701 Compra De Disco Duro Fin. Unidad De Adquisiciones | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 103.328 | Carrasco E Hijos Limitada | | | | 762934701 | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038922 | Factura Afecta Electrónica Nro 8236535 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos Deoficina Fin. Bienestar | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 104.522 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039295 | Factura Afecta Nro 6012 Proveedor Rut: 0789069808 Compra De Toalla Fin. Quimica | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 105.629 | Comercial Muñoz Y Compañia Limitada | | | | 789069808 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035025 | Factura Exenta Nro 478 Proveedor Rut: 0763806707 Curso Sence Mejoramiento De La Calidad En Biblioteca | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 106.000 | Ruben Domingo Rojas Alvarez | | | | 763806707 | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038318 | Doc.Pago #15004866 Rut:0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Borgoño 16150 Fin. Biologia | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 107.773 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039297 | Factura Afecta Electrónica Nro 8313679 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 108.216 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040624 | Factura Afecta Electrónica Nro 2563 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Material | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 108.709 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037360 | Factura Afecta Electrónica Nro 3492 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 108.742 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036722 | Factura Afecta Nro 5700 Proveedor Rut: 0761183591 Pago Con Proyecto Conaf Dr. Bruce Cassels (Material De Laboratorio) | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 109.956 | Importadora Y Comercializadora Sudelab S.A. | | | | 761183591 | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037866 | Factura Afecta Nro 3693 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Esmalte Sintetico Fin. Infraesructura | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 110.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015037021 | Factura Afecta Nro 49312 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Mallas Fin. Infraestructura | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 110.750 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036688 | Factura Afecta Nro 8582 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 111.265 | Morales Castillo Hector Enrique | | | | 57401524 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039307 | Factura Afecta Nro 1679 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Cajas De Guantes Fin. Pre Grado | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 111.455 | Muñoz Osorio Maria Paz | | | | 163918471 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037357 | Factura Afecta Electrónica Nro 319078 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Miguel Allende | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 113.050 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036850 | Factura Afecta Nro 520880 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Arriendo Dispensador Y Agua)/Fa | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 114.002 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037356 | Factura Afecta Electrónica Nro 351 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Papel Higienico Fin. Biologia | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 114.240 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035500 | Factura Afecta Electrónica Nro 376 Proveedor Rut: 0762884887 Compra De Placa Petri Fin. Overhead Miguel Allende | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 114.240 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037364 | Doc.Pago #15004409 Rut:0761118889 Compra De Articulos De Aseo Fin. Quimica $ 68.830= Biologia $ 22.943 Ecologia $ 22.943 | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 114.716 | Distribuidora De Papeles Y Articulos De Aseo S.A | | | | 761118889 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039304 | Factura Afecta Nro 22333 Proveedor Rut: 0857588002 Servicio De Lavado Encerado Y Abrillantado Fin. Biologia | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 116.620 | Servicios Generales De Aseo Y | | | | 857588002 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040647 | Factura Afecta Nro 1239104 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Corfo Dr Gmo Gonzalez (Servicios De Microscopia) | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 116.756 | Pontificia U. Catolica De Chile | | | | 816989000 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037652 | Factura Afecta Electrónica Nro 93337 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Gonzalez (Material | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 117.203 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041122 | Factura Afecta Nro 6687 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretaria De Estudios | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 117.715 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043781 | Factura Afecta Nro 7749 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Red De Computacion | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 117.810 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038296 | Factura Afecta Nro 6686 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Fin. Oca | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 118.024 | Araya Huerta Luis Gerardo | | | | 66969908 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037379 | Factura Afecta Nro 24539 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 118.278 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037867 | Factura Afecta Nro 24540 Proveedor Rut: 0773413800 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 118.412 | Tecnologia Para El Laboratorio Limitada | | | | 773413800 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037358 | Factura Afecta Nro 1136 Proveedor Rut: 052003059k Mantencion De Equipo Aire Acondicionado Fin. Biologia Del Conocer | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 118.976 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 52003059k | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038200 | Factura Afecta Electrónica Nro 92668 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr Miguel Allende (Material Laboratorio) | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 119.000 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036726 | Factura Afecta Nro 11 Proveedor Rut: 0763719340 Desratizacion Quimica Fin. Aseo Y Limpieza | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040508 | Factura Afecta Nro 11288 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Fin. Mantencion | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 119.000 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038574 | Factura Afecta Nro 1135 Proveedor Rut: 052003059k Reparacion De Equipos De Aire Acondicionado Fin. Biologia | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 119.000 | Correa Hidalgo German Agustin | | | | 52003059k | | | | |
| 09-03-2015 | 2015036328 | Factura Afecta Nro 12 Proveedor Rut: 0763719340 Desratizacion Fin. Fisica | 09-03-2015 | 09-03-2015 | pesos | 119.000 | Control De Plagas Alejandro Ivan Flores Gonzalez | | | | 763719340 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034728 | Factura Afecta Nro 2081 Proveedor Rut: 0760357170 Pago Con Proyecto Vid U Inicia Dr. Andres Marcoleta (Material De Laboratorio) | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 119.000 | Comercializadora Biosforza Ltda | | | | 760357170 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035495 | Factura Afecta Nro 3707 Proveedor Rut: 0762573598 Esmalte Sintetico Fin. Infraestructura | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 120.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034699 | Factura Afecta Electrónica Nro 5710209 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Mater | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 120.937 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039305 | Factura Afecta Electrónica Nro 8308207 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina , Mouse Y Dvd Fin. Fisica | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 121.216 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035499 | Factura Afecta Electrónica Nro 364 Proveedor Rut: 0762884887 Compra De Phmetro Y Placa Petri Fin. Overhead Miguel Allende | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 122.570 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015042155 | Doc.Pago #15006357 Rut:0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Serv. Basicos | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 123.239 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041140 | Factura Afecta Electrónica Nro 353 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Toalla De Papel Fin. Fisica | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 123.760 | Caballero Silva Hector Manuel | | | | 130706126 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036957 | Factura Afecta Nro 22304 Proveedor Rut: 0857588002 Servicio De Lavado Y Abrillantado Fin. Biologia | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 123.760 | Servicios Generales De Aseo Y | | | | 857588002 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036760 | Factura Afecta Electrónica Nro 1528746 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Corfo Dr.Guillermo Gonzalez (Material De Lab | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 124.224 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037380 | Factura Afecta Electrónica Nro 1528550 Proveedor Rut: 0806212008 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Fib Subspesca | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 124.231 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037375 | Factura Afecta Electrónica Nro 3911 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Mlaboratorio Fin. Overhead Miguel Allende | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 124.593 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035423 | Factura Afecta Electrónica Nro 3422 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Escritorio Fin. Overhead Miguel Allende | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 125.188 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041142 | Factura Afecta Electrónica Nro 8595 Proveedor Rut: 0935580005 Compra De Papel Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 126.272 | Distribuidora Papeles Industriales S.A. | | | | 935580005 | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041462 | Factura Afecta Nro 49420 Proveedor Rut: 078100460k Cvompra De Materiales Fin. Biologia | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 126.670 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039504 | Factura Afecta Nro 151017 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez (Material Laboratorio) | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 126.812 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039515 | Factura Afecta Nro 151017 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Christian Glez (Material Laboratorio) | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 126.812 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039309 | Factura Afecta Nro 734 Proveedor Rut: 004464794k Construccion De Muebles Fin. Centro De Ciencias Ambientales | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 127.330 | Jofre Jopia Rene Luis | | | | 4464794k | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040507 | Factura Afecta Nro 7726 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Decanato | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 128.282 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015037020 | Factura Afecta Nro 7667 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Oca | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 128.449 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041662 | Factura Afecta Electrónica Nro 389 Proveedor Rut: 0762884887 Compra De Articulos Para Laboratoio Fin. Overhead Miguel Allende | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 128.639 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041657 | Factura Afecta Electrónica Nro 8308210 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo , Computacion Y Docencia | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 128.989 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 27-03-2015 | 2015041665 | Factura Afecta Nro 3978 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Quimica | 27-03-2015 | 27-03-2015 | pesos | 130.900 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040503 | Doc.Pago #15005815 Rut:079898540k Pasajes Aereos Stgo. Concepcion Profesora Marta Bunster | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 133.668 | Turismo Latrach Ltda. | | | | 79898540k | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043778 | Factura Afecta Electrónica Nro 35192725 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 22769143 Fin. Centro De Ciencias Am | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 157.353 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 20-03-2015 | 2015039812 | Doc.Pago #15005423 Rut:0154354204 Compra De Microfono Fin. Pre Grado | 20-03-2015 | 20-03-2015 | pesos | 164.673 | Diaz Ampuero Ivonne Belen | | | | 154354204 | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036948 | Factura Afecta Nro 2284 Proveedor Rut: 005669868k Servicio De Mecanica Y Repuestos Fin. Mantencion | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 167.314 | Fuentes Riveros Carlos Alejandro | | | | 5669868k | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037864 | Factura Afecta Nro 3979 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Pre Grado/Factura Afecta Nro 3980 Proveedor Ru | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 238.000 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 19-03-2015 | 2015039318 | Doc.Pago #15005241 Rut:0609150009 Devolución De Excedente Del Proyecto Aka Dr Fdo. Mendizabal Año 2014. | 19-03-2015 | 19-03-2015 | pesos | 298.558 | Comision Nacional De Investigacion Cientifica Y Tecnologica | | | | 609150009 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036690 | Factura Afecta Nro 3976 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin Oca/Factura Afecta Nro 3985 Proveedor Rut: 01265 | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 324.251 | Serrano Mancilla Claudio Andres | | | | 126530560 | | | | |
| 06-03-2015 | 2015036147 | Factura Afecta Electrónica Nro 1504506 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Cuenta De Telefonia Movil Y Telefonia Local Fin. Servic | 06-03-2015 | 06-03-2015 | pesos | 370.689 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037870 | Doc.Pago #15004697 Rut:0957140009 Cancela Cuenta De Telefonia Fin. Servicios Basicos | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 412.851 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037869 | Doc.Pago #15004718 Rut:079975200k Compra De Luces Proyectantes | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 413.596 | Fabrica De Lamparas Chile Ltda | | | | 79975200k | | | | |
| 26-03-2015 | 2015041147 | Doc.Pago #15005962 Rut:0760943274 Compra De Ventilador Fin. Proyecto Paifac Dr. Claudio Veloso | 26-03-2015 | 26-03-2015 | pesos | 416.627 | Comercial Fbt Limitada | | | | 760943274 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036872 | Doc.Pago #15004251 Rut:0761728105 Pago Reserva 20% Teatro Del Lago Para Workshop Dr Christian Glez B. | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 484.687 | Administradora Teatro Del Lago Ltda. | | | | 761728105 | | | | |
| 06-03-2015 | 2015036078 | Factura Afecta Electrónica Nro 11684656 Proveedor Rut: 0901930007 Pago Con Proyecto Fondequip Aporte Institucional Dr Miguel All | 06-03-2015 | 06-03-2015 | pesos | 525.215 | Empresa El Mercurio S.A.P. | | | | 901930007 | | | | |
| 06-03-2015 | 2015036110 | Factura Afecta Electrónica Nro 13369865 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos Grecia 3 | 06-03-2015 | 06-03-2015 | pesos | 605.647 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 04-03-2015 | 2015035152 | Doc.Pago #15003684 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Montemar Fin. Servicios Basicos | 04-03-2015 | 04-03-2015 | pesos | 732.597 | Esval S.A | | | | 760007390 | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040312 | Factura Afecta Nro 215 Proveedor Rut: 0760836524 Colaciones Dae Fin. (Dae) | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 1.101.600 | Servicios Gastronómicos Aliner Ltda | | | | 760836524 | | | | |
| 12-03-2015 | 2015037367 | Factura Afecta Electrónica Nro 13400901 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Elecricidad Las Encinas 3370 | 12-03-2015 | 12-03-2015 | pesos | 3.512.999 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036845 | Factura Afecta Electrónica Nro 1488586 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 4.292.743 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034635 | Pago Anticipado Electrónica Nro 13270208 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Diferencia Por Anticipo Realizado En Mes De Febrero 2 | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 1.622.314 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 02-03-2015 | 2015034485 | Pago Anticipado Electrónica Nro 13261427 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Diferencia Originada Por Anticipo Por Consumo Electri | 02-03-2015 | 02-03-2015 | pesos | 5.287.014 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 06-03-2015 | 2015036077 | Factura Afecta Electrónica Nro 13393569 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 Fin. Servicio | 06-03-2015 | 06-03-2015 | pesos | 15.146.722 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| | | | | pesos | | | | | | | | | | |
| 25-03-2015 | 2015040673 | Contabiliza Compra Interna N°. 47228 Facultad De Ciencias Físicas | 25-03-2015 | 25-03-2015 | pesos | 25.000 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034758 | Doc.Pago #15003564 Rut:000001026k Reem.Gtos Transf.S/Oficio 04/2015 Proyecto Fondef Dra. Lorena Norambuena | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 26.175 | Interna | | | | | | | | |
| 09-03-2015 | 2015036489 | Doc.Pago #15004010 Rut:000001026k Compra De Moneda Extranjera Fin. Biblioteca /Doc.Pago #15004114 Rut:000001026k Diferencia Comp | 09-03-2015 | 09-03-2015 | pesos | 36.021 | Interna | | | | | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038994 | Doc.Pago #15005135 Rut:000001026k Reembolso Comision Bancaria Proyecto Antares Dr. Allende | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 37.226 | Interna | | | | | | | | |
| 18-03-2015 | 2015038993 | Doc.Pago #15005136 Rut:000001026k Reembolso Comision Bancaria Fin. Proy. Antares Miguel Allende | 18-03-2015 | 18-03-2015 | pesos | 37.226 | Interna | | | | | | | | |
| 31-03-2015 | 2015043779 | Doc.Pago #15006678 Rut:000001026k Reembolso De Comision Bancaria Fin. Biotecnologia | 31-03-2015 | 31-03-2015 | pesos | 38.042 | Interna | | | | | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035725 | Doc.Pago #15003886 Rut:0000010049 Traspaso De Rec. Productividad De S. Urbina Marzo 2015 Proy Fondef Dra Lorena Norambuena. | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 60.000 | Interna | | | | | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038578 | Contabiliza Compra Interna N° 47226 Facultad De Ciencias Físicas Y Matemáticas | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 89.500 | Interna | | | | | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036835 | Pago Cvi 47229 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (50 Litros De Nitrogeno) | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 111.000 | Interna | | | | | | | | |
| 23-03-2015 | 2015040064 | Doc.Pago #15005515 Rut:0000010014 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos.- | 23-03-2015 | 23-03-2015 | pesos | 150.000 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034623 | Pago 10% Honorarios Mes De Febrero 2015 Proyecto Fondef Dr.Rodrigo Vicencio | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 171.600 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034625 | Pago 10% Honorarios Mes De Febrero 2015 Proyecto Fondef Dra. Norambuena | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 179.000 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034620 | Pago 10% Honorarios Mes De Febrero 2015 Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Gonzalez. | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 202.112 | Interna | | | | | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038526 | Contabiliza Compra Interna N° 43544 Facultad De Ciencias Químicas | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 351.614 | Interna | | | | | | | | |
| 30-03-2015 | 2015042998 | Contabiliza Compra Interna N° 43554 Facultad De Ciencias Químicas | 30-03-2015 | 30-03-2015 | pesos | 351.614 | Interna | | | | | | | | |
| 11-03-2015 | 2015036958 | Contabiliza Compra Interna N° 43544 Facultad De Ciencias Químicas | 11-03-2015 | 11-03-2015 | pesos | 351.614 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034639 | Pago 10% Honorarios Mes De Febrero 2015 Proyectos Generales | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 556.183 | Interna | | | | | | | | |
| 17-03-2015 | 2015038517 | Doc.Pago #15004885 Rut:000001026k Emite Cheque Cadfucado Del 30/06/2014 | 17-03-2015 | 17-03-2015 | pesos | 600.000 | Interna | | | | | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040319 | Doc.Pago #15005660 Rut:0000010049 Cuentas Por Pagar A Otros Organismos.- | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 709.646 | Interna | | | | | | | | |
| 24-03-2015 | 2015040310 | Doc.Pago #15005680 Rut:0000010049 Traspasos Internos Fin. Varios | 24-03-2015 | 24-03-2015 | pesos | 890.100 | Interna | | | | | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035585 | Doc.Pago #15003810 Rut:0000010049 Traspaso De Rec. Productividad Con Proyecto Fondef Dra Lorena Norambuena. (Marzo 2015) | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 1.140.000 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034755 | Cancela Impuesto 10% Retenciones Mes De Febrero 2015.- | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 1.192.836 | Interna | | | | | | | | |
| 09-03-2015 | 2015036502 | Doc.Pago #15004073 Rut:000001026k Transferencia Bancaria U$ 2.661 T/C 617 S/O 615 Fin. Biotec /Doc.Pago #15004116 Rut:000001026k | 09-03-2015 | 09-03-2015 | pesos | 1.668.447 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034641 | Pago 10% Honorarios Mes De Febrero 2015 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 1.899.400 | Interna | | | | | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035689 | Doc.Pago #15003853 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Productividades De Enero A Marzo Del Aka Y Conaf De Mendizabal Y Cassels | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 2.023.331 | Interna | | | | | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035634 | Doc.Pago #15003821 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Productividades De Enero A Marzo Proy Fondef Dr Rodrigo Vicencio. | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 2.976.900 | Interna | | | | | | | | |
| 10-03-2015 | 2015036836 | Pago Cvi 46439 Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Determinacion De Metales) | 10-03-2015 | 10-03-2015 | pesos | 5.400.000 | Interna | | | | | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035670 | Doc.Pago #15003852 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Productividad Enero A Marzo 2015 Proyecto Anillo Act 1114 Dr Chrsitian G | 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 7.455.000 | Interna | | | | | | | | |
| 05-03-2015 | 2015035560 | Doc.Pago #15003805 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos Productividades De Enero A Marzo 2015 Proyecto Fondap Dr Allende.
| 05-03-2015 | 05-03-2015 | pesos | 9.990.000 | Interna | | | | | | | | |
| 13-03-2015 | 2015037865 | Doc.Pago #15004701 Rut:0609100001 Taspaso De Recursos Contraparte Proyecto Innova | 13-03-2015 | 13-03-2015 | pesos | 19.600.000 | Interna | | | | | | | | |
| 16-03-2015 | 2015038384 | Doc.Pago #15004891 Rut:000001026k Productividad Mes De Marzo 2015 Personal No Academico $ 8.191.051 Academico $ 15.179.665 | 16-03-2015 | 16-03-2015 | pesos | 23.370.716 | Interna | | | | | | | | |
| 03-03-2015 | 2015034761 | Doc.Pago #15003567 Rut:0000010049 Traspaso De Recursos A Cta Fondequip Aporte Vid Dr Miguel Allende Cri 1156181. | 03-03-2015 | 03-03-2015 | pesos | 30.000.000 | Interna | | | | | | | | |